|
|
Faktúra |
FP18212
|
Taniere, podnosy, hrnčeky - ŠJ
|
868,73 |
s DPH |
|
10182247
|
24.08.2018 |
Gastrolux s.r.o |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18211
|
Oprava záhrad. traktora - štartéra
|
60,00 |
s DPH |
|
3093
|
24.08.2018 |
Kozák Vladimír |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18210
|
Pracovné oblečenie
|
213,39 |
s DPH |
|
2181096
|
24.08.2018 |
ADET, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18209
|
Mobil 7, 8/2018
|
16,99 |
s DPH |
|
8215345464
|
22.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18208
|
Pers. riadenie 8/2018
|
42,65 |
s DPH |
|
21817697
|
21.08.2018 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18206
|
Služba zodpovednej osoby
|
25,00 |
s DPH |
|
20180116
|
20.08.2018 |
Mgr. Peter Plavec |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18207
|
Mobil 7, 8/18 - ŠKD
|
9,98 |
s DPH |
|
8215345479
|
20.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18205
|
ŠEVT tlačivá - vyúčt. fa
|
41,44 |
s DPH |
|
2182207438
|
17.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18204
|
Poist. majetku 2018, 19 - ŠJ, ŠKD, škola
|
1 176.98 |
s DPH |
|
511064129
|
16.08.2018 |
Allianz - Slov. poisťovňa a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18203
|
Pracovná obuv
|
76,51 |
s DPH |
|
20182263
|
15.08.2018 |
Elstrote, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18202
|
Vodné, stočné 7/2018
|
93,22 |
s DPH |
|
2188001542
|
15.08.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18201
|
ASC agenda ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
9180002450
|
13.08.2018 |
ASC Applied Software Consultan |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FPI1801
|
Výmena okien - 2. st.
|
55 542,06 |
s DPH |
|
180645
|
09.08.2018 |
ELASTIC, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18200
|
Kamer. systém, rozšír. siete a WiFi 1.st
|
1 743.60 |
s DPH |
|
2018036
|
09.08.2018 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18198
|
Telefón 7/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
8214024789
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18199
|
EE 08/2018
|
1 533.00 |
s DPH |
|
29069176
|
07.08.2018 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18197
|
Stoličky, stoly - ŠŠ pedagóg, psychológ
|
603,65 |
s DPH |
|
1704580
|
06.08.2018 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18196
|
Plyn 08/2018
|
2 059.00 |
s DPH |
|
7264155484
|
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18195
|
Čistiaci a hygien. materiál
|
703,49 |
s DPH |
|
192018
|
30.07.2018 |
Martin Bednár - BELUMA |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
11.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18194
|
Mobil 6, 7/2018
|
8,78 |
s DPH |
|
8213641124
|
27.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.07.2018 |