|
|
Faktúra |
FP18256
|
Čist. sada na PC techniku
|
72,00 |
s DPH |
|
1052018
|
05.10.2018 |
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18258
|
Šk. tabule Dubno
|
1 323,60 |
s DPH |
|
2018113
|
05.10.2018 |
Tabela s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18257
|
EE 10/2018
|
1 533,00 |
s DPH |
|
29089176
|
05.10.2018 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18152
|
Fa potraviny
|
115,12 |
s DPH |
|
18099375
|
04.10.2018 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18255
|
Skrine - ŠKD
|
516,00 |
s DPH |
|
180100115
|
03.10.2018 |
Trendy nábytok, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
Zmluva |
24/2018
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
8 062.00 |
s DPH |
|
8093
|
03.10.2018 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola, Slatinská 3, Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18252
|
Kancelárske potreby
|
626,60 |
s DPH |
|
20180416
|
02.10.2018 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18151
|
Fa potraviny
|
468,23 |
s DPH |
|
180199
|
02.10.2018 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18253
|
Kancel. a hygienický materiál - ŠJ
|
17,52 |
s DPH |
|
20180412
|
02.10.2018 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18254
|
Plyn 10/2018
|
2 059,00 |
s DPH |
|
7116125809
|
02.10.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18145
|
Fa potraviny
|
289,97 |
s DPH |
|
18096445
|
01.10.2018 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18150
|
Fa potraviny
|
32,96 |
s DPH |
|
234815179
|
01.10.2018 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18149
|
Fa potraviny
|
322,71 |
s DPH |
|
234815223
|
01.10.2018 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18148
|
Fa potraviny
|
1 247,09 |
s DPH |
|
201805498
|
01.10.2018 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18147
|
Fa potraviny
|
59,51 |
s DPH |
|
201805384
|
01.10.2018 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18146
|
Fa potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
201900337
|
01.10.2018 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18251
|
Výmena náteru - ŠJ
|
953,16 |
s DPH |
|
2018005
|
27.09.2018 |
Marianna Kútna Merycor J&M |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18144
|
Fa potraviny
|
684,39 |
s DPH |
|
180190
|
26.09.2018 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18249
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
240,90 |
s DPH |
|
20180296
|
26.09.2018 |
Marie Hrotková - H Spost |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18250
|
Vypracovanie ŽoNFP - projekt
|
1 500,00 |
s DPH |
|
201809002
|
26.09.2018 |
Projektové poradenstvo s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.11.2018 |