|
|
Faktúra |
FP18303
|
Inštalácia ovládania protipožiar. okna
|
360,70 |
s DPH |
|
2018117
|
09.11.2018 |
Peter Mazák Elektrotyp |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18177
|
Fa potraviny
|
304,48 |
s DPH |
|
234817555
|
08.11.2018 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18299
|
Temat. vých. vzdel. plány 11/2018
|
40,06 |
s DPH |
|
21825020
|
08.11.2018 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPZ1830
|
Mater. - spotr. normy a receptúry - ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
|
120180987
|
08.11.2018 |
Ballux, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18302
|
Hodiny do tried - vyúčt. fa
|
221,90 |
s DPH |
|
180238
|
08.11.2018 |
Viktor Navrátil |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18178
|
Fa potraviny
|
181,47 |
s DPH |
|
234817654
|
08.11.2018 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18300
|
Zásobníky na TP, mydla, utierky
|
233,49 |
s DPH |
|
272018
|
08.11.2018 |
Martin Bednár - BELUMA |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18301
|
Batérie Energizer
|
36,40 |
s DPH |
|
20180041
|
08.11.2018 |
Vladimír Vyhnička - elbest |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPZ1831
|
ŠEVT - tlačivá
|
130,80 |
s DPH |
|
1182210678
|
08.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18298
|
Telefón 10/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
8219964800
|
06.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18176
|
Fa potraviny
|
696,46 |
s DPH |
|
180221
|
06.11.2018 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18297
|
Sprístupnenie balíčka Bez kriedy 2018/19
|
18,00 |
s DPH |
|
70924189
|
05.11.2018 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18296
|
Plyn 11/2018
|
2 059.00 |
s DPH |
|
7323981807
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18295
|
Kariéra v škols., Dokumentácia 11/2018
|
89,80 |
s DPH |
|
21824555
|
05.11.2018 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18294
|
EE 11/2018
|
1 533.00 |
s DPH |
|
52906917
|
05.11.2018 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18293
|
Hygienický materiál - ŠJ
|
48,60 |
s DPH |
|
20180449
|
05.11.2018 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18292
|
Kancelárske potreby
|
52,34 |
s DPH |
|
20180448
|
05.11.2018 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18291
|
Oprava vodovodného potrubia
|
100,38 |
s DPH |
|
180100050
|
05.11.2018 |
Daniel Beniak ZIBE |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18173
|
Fa potraviny
|
233,06 |
s DPH |
|
18112952
|
05.11.2018 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FPK18174
|
Fa potraviny
|
480,05 |
s DPH |
|
201806085
|
05.11.2018 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
19.11.2018 |