Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP19055 Mobil 1, 2/2019 - ŠKD 12,00 s DPH 8229471580 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
Faktúra FPK19051 Fa potraviny 152,25 s DPH 234904862 18.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FPK19050 Fa potraviny 229,14 s DPH 234904869 18.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FP19054 Seminár - AŠKOS- ŠJ 20,00 s DPH 520190644 15.03.2019 Ballux, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
Faktúra FP19053 Odber kuch. odpadu - ŠJ 48,00 s DPH 19020764 15.03.2019 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
Faktúra FP19052 Kanc. a kreatívny materiál - ŠKD 278,00 s DPH 20190094 15.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
Faktúra FPZ1906 Prvouka pre druhákov - záloha 240,30 s DPH 1211901173 14.03.2019 Aitec, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 18.03.2019
Faktúra FP19051 Maľovanie priestorov 1 259.70 s DPH 201903 14.03.2019 P.Š.stavb s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
Faktúra FP19050 Služba zodpovednej osoby 2/2019 25,00 s DPH 20190004 13.03.2019 Mgr. Peter Plavec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
Faktúra FPK19049 Fa potraviny 354,99 s DPH 234904417 12.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 18.03.2019
Faktúra FP19049 Vodné, stočné 2/2019 322,19 s DPH 2198000126 12.03.2019 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 15.03.2019
Faktúra FPK19048 Fa potraviny 184,36 s DPH 234904340 11.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 18.03.2019
Faktúra FPK19047 Fa potraviny 169,08 s DPH 234904384 11.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 18.03.2019
Faktúra FPK19046 Fa potraviny 436,10 s DPH 201901244 11.03.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 18.03.2019
Faktúra FP19048 Čistiace a hygien. potreby 331,69 s DPH 1911005 11.03.2019 Mária Matušová ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 15.03.2019
Faktúra FP19047 Kalibrácia teplomerov - ŠJ 430,80 s DPH 20190231 11.03.2019 Peter Knapec ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 15.03.2019
Faktúra FPK19045 Fa potraviny 200,08 s DPH 19017718 07.03.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 18.03.2019
Faktúra FP19046 Oprava vodov. ventilu, čerpadla 113,06 s DPH 190100014 07.03.2019 Daniel Beniak ZIBE ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 15.03.2019
Faktúra FP19045 Overenie váh - ŠJ 27,00 s DPH 519304852 07.03.2019 Slov. legálna metrológia, n.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 15.03.2019
Faktúra FP19044 Telefón 2/2019 120,00 s DPH 35763469 05.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 08.03.2019
zobrazené záznamy: 541-560/5313