|
|
Faktúra |
FP19055
|
Mobil 1, 2/2019 - ŠKD
|
12,00 |
s DPH |
|
8229471580
|
18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19051
|
Fa potraviny
|
152,25 |
s DPH |
|
234904862
|
18.03.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19050
|
Fa potraviny
|
229,14 |
s DPH |
|
234904869
|
18.03.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19054
|
Seminár - AŠKOS- ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
520190644
|
15.03.2019 |
Ballux, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19053
|
Odber kuch. odpadu - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
19020764
|
15.03.2019 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19052
|
Kanc. a kreatívny materiál - ŠKD
|
278,00 |
s DPH |
|
20190094
|
15.03.2019 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPZ1906
|
Prvouka pre druhákov - záloha
|
240,30 |
s DPH |
|
1211901173
|
14.03.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19051
|
Maľovanie priestorov
|
1 259.70 |
s DPH |
|
201903
|
14.03.2019 |
P.Š.stavb s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19050
|
Služba zodpovednej osoby 2/2019
|
25,00 |
s DPH |
|
20190004
|
13.03.2019 |
Mgr. Peter Plavec |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19049
|
Fa potraviny
|
354,99 |
s DPH |
|
234904417
|
12.03.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19049
|
Vodné, stočné 2/2019
|
322,19 |
s DPH |
|
2198000126
|
12.03.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19048
|
Fa potraviny
|
184,36 |
s DPH |
|
234904340
|
11.03.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19047
|
Fa potraviny
|
169,08 |
s DPH |
|
234904384
|
11.03.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19046
|
Fa potraviny
|
436,10 |
s DPH |
|
201901244
|
11.03.2019 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19048
|
Čistiace a hygien. potreby
|
331,69 |
s DPH |
|
1911005
|
11.03.2019 |
Mária Matušová |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19047
|
Kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
430,80 |
s DPH |
|
20190231
|
11.03.2019 |
Peter Knapec |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19045
|
Fa potraviny
|
200,08 |
s DPH |
|
19017718
|
07.03.2019 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19046
|
Oprava vodov. ventilu, čerpadla
|
113,06 |
s DPH |
|
190100014
|
07.03.2019 |
Daniel Beniak ZIBE |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19045
|
Overenie váh - ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
519304852
|
07.03.2019 |
Slov. legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19044
|
Telefón 2/2019
|
120,00 |
s DPH |
|
35763469
|
05.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
08.03.2019 |