Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FPK19060 Fa potraviny 323,51 s DPH 19026154 29.03.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 24.04.2019
Faktúra FPK19059 Fa potraviny 467,75 s DPH 190050 29.03.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 24.04.2019
Faktúra FP19065 Deratizácia priestorov školy 120,00 s DPH 1902005 27.03.2019 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 08.04.2019
Faktúra FP19064 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190104 27.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 08.04.2019
Faktúra FP19063 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190103 27.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 08.04.2019
Faktúra FP19062 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 20190102 27.03.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 08.04.2019
Faktúra FPK19055 Fa potraviny 885,81 s DPH 234905352 27.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 24.04.2019
Faktúra FPK19056 Fa potraviny 153,15 s DPH 234905350 27.03.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 24.04.2019
Faktúra FP19066 Deratizácia kuchyne - ŠJ 240,00 s DPH 1902006 27.03.2019 Aqua ZOO plus s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 08.04.2019
Faktúra FPK19057 Fa potraviny 73,10 s DPH 19023700 27.03.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 24.04.2019
Faktúra FPK19053 Fa potraviny 600,50 s DPH 190046 25.03.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FPK19054 Fa potraviny 730,02 s DPH 201901624 25.03.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FPZ1907 Legislatívne zmeny pre VS - zál. 190,20 s DPH 19950997 25.03.2019 Verlag Dashofer ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FP19059 Mobil 2, 3/2019 16,33 s DPH 8229471547 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FP19060 Mobil 2, 3/2019 10,00 s DPH 8229747475 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FP19061 Clean umýv., soľ tabletová - ŠJ 414,60 s DPH 10190791 25.03.2019 Gastrolux s.r.o ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FP19058 Temat. vých.-vzdel. plány 3/2019 39,16 s DPH 21904662 21.03.2019 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FPK19052 Fa potraviny 5,04 s DPH 201902345 20.03.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 29.03.2019
Faktúra FP19057 Mopy 28,10 s DPH 112019 19.03.2019 Martin Bednár - BELUMA ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
Faktúra FP19056 Oprava osvetlenia, elektroinštalácie 461,95 s DPH 2019036 19.03.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 22.03.2019
zobrazené záznamy: 521-540/5313