|
|
Objednávka |
108
|
Objednávka zablendovania uzáverov v TV
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
Jozef Galbavý JG-mont |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120227
|
Učeb.pom.koberec-pexeso
|
71,06 |
s DPH |
OB120107
|
|
01.11.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120205
|
ŠJ montáž žaluzia
|
16,30 |
s DPH |
OB120098
|
|
30.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12135
|
FA potraviny
|
55,99 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12128
|
Fa potraviny
|
49,81 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12136
|
Fa potraviny
|
959,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120206
|
Renovácia tonerov
|
97,00 |
s DPH |
OB120099
|
|
29.10.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120207
|
Servis výpočtovej techniky
|
165,00 |
s DPH |
OB120100
|
|
29.10.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12131
|
Fa potraviny
|
404,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120196
|
Montáž vchodových dverí ŠJ
|
989,76 |
s DPH |
OB2012185
|
|
26.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12130
|
Fa potraviny
|
186,49 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12129
|
Fa potraviny
|
149,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120203
|
voda 9/2012
|
261,57 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12124
|
Fa potraviny
|
36,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12125
|
Fa potraviny
|
105,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12133
|
Fa potraviny
|
65,13 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120208
|
ŠJ oprava myčky riadu
|
447,47 |
s DPH |
OB120101
|
|
23.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP120204
|
plyn za 9/2012
|
835,57 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
Základná škola v Beluši |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12127
|
Fa potraviny
|
1 651,01 |
s DPH |
|
|
21.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FPK12132
|
Fa potraviny
|
229,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
Škol.jed.pri ZŠ |
|
|
26.02.2013 |