Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP16244 Výmena okna 850,00 s DPH 1016 13.10.2016 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPK16175 Fa potraviny 979,60 s DPH 20160101 12.10.2016 Peter Pavlech ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPK16177 Fa potraviny 155,38 s DPH 201605054 12.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPK16176 Fa potraviny 197,81 s DPH 234610658 12.10.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16243 Knihy - učebné pomôcky 103,30 s DPH 06056 12.10.2016 Tibor Voros ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16242 Toner 90,00 s DPH 2016065 12.10.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16241 Toner - ŠJ 29,00 s DPH 2016064 12.10.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16240 Tonery 376,00 s DPH 2016063 12.10.2016 Miroslav Kortman ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPZ1623 Stravné lístky /300 ks/ zál. 960,54 s DPH 8601088991 11.10.2016 Le CHegue DEjeuner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16239 Kontrolna zložka riaditeľa školy 140,22 s DPH 1689485201 11.10.2016 Nakladatelství FORUM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16238 EE 10/2016 1 334,00 s DPH 7829069176 11.10.2016 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPK16174 Fa potraviny 702,15 s DPH 16107594 11.10.2016 Demifood,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16237 Uč. pomôcky - SZP 86,80 s DPH 21704793 10.10.2016 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPK16172 Fa potraviny 117,62 s DPH 6203064940 10.10.2016 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPK16173 Fa potraviny 201,31 s DPH 201604964 10.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16234 Vysávač Kärcher 247,90 s DPH 3066221565 07.10.2016 Elektrosped a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16236 Odber kuch. odpadu - ŠJ 9,60 s DPH 16090193 07.10.2016 INTA s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FPK16171 Fa potraviny 80,96 s DPH 2016604941 07.10.2016 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16235 Telefón 9/2016 - ŠJ 80,52 s DPH 4789289746 07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
Faktúra FP16232 Škol. potreby - SZP - Popelka A. 16,60 s DPH 2016298 06.10.2016 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 06.02.2017
zobrazené záznamy: 2181-2200/5313