|
|
Faktúra |
FPK16236
|
Fa potraviny
|
77,75 |
s DPH |
|
201606523
|
22.12.2016 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FPK16240
|
Fa potraviny
|
130,49 |
s DPH |
|
6203079549
|
22.12.2016 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16319
|
Projektor, notebook
|
1 225,00 |
s DPH |
|
2016066
|
22.12.2016 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16324
|
Výpočtová technika
|
2 019,60 |
s DPH |
|
2016083
|
22.12.2016 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16320
|
Prac. oblečenie
|
352,92 |
s DPH |
|
20164110
|
22.12.2016 |
Elstrote, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16321
|
Výkresy - ŠKD
|
54,24 |
s DPH |
|
2016383
|
22.12.2016 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16322
|
Tonery - ŠKD
|
180,00 |
s DPH |
|
2016085
|
22.12.2016 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16323
|
Tonery
|
517,00 |
s DPH |
|
2016084
|
22.12.2016 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FPK16233
|
Fa potraviny
|
1 004,19 |
s DPH |
|
234613549
|
22.12.2016 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FPK16234
|
Fa potraviny
|
95,11 |
s DPH |
|
6203084814
|
22.12.2016 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FPK16232
|
Fa potraviny
|
59,95 |
s DPH |
|
201606435
|
20.12.2016 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16317
|
Mobil - ŠKD
|
9,99 |
s DPH |
|
7610982625
|
20.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16332
|
Str. lístky /148 ks/ - dobropis
|
-466,20 |
s DPH |
|
116702049
|
19.12.2016 |
Le CHegue DEjeuner s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16313
|
Čistiace prostriedky
|
283,46 |
s DPH |
|
1611049
|
19.12.2016 |
Mária Matušová |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16314
|
Odber kuch. odpadu - ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
16110639
|
19.12.2016 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16315
|
Služby bezp. technika - označ. a tabuľky
|
25,00 |
s DPH |
|
160165
|
19.12.2016 |
Ing. Ľubica Franeková Firenex |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16316
|
Mobil
|
15,00 |
s DPH |
|
1147443299
|
19.12.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FPK16231
|
Fa potraviny
|
31,96 |
s DPH |
|
201606403
|
19.12.2016 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |
|
Zmluva |
23/2016
|
Dohoda o zmene zmluvných podmienok
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slatinská 3, Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FPK16227
|
Fa potraviny
|
130,98 |
s DPH |
|
6203082588
|
15.12.2016 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
06.02.2017 |