|
|
Faktúra |
FP17187
|
Tepovanie kobercov - ŠKD
|
161,26 |
s DPH |
|
201708014
|
15.08.2017 |
Sevatep, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17186
|
Administratíva a hosp. školy 8/2017
|
40,10 |
s DPH |
|
21715596
|
15.08.2017 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17189
|
Usporiadanie registratúrneho strediska
|
420,00 |
s DPH |
|
040817
|
15.08.2017 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17188
|
Archivačné krabice
|
19,88 |
s DPH |
|
050817
|
15.08.2017 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17185
|
Vodné, stočné 7/2017 - ŠKD
|
80,95 |
s DPH |
|
2178001374
|
14.08.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o dielo
|
700,00 |
s DPH |
|
43/2017
|
13.08.2017 |
SK Projekt, s.r.o. |
Základná škola, Slatinská 3, Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17184
|
Mobil
|
8,49 |
s DPH |
|
3418112440
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17183
|
Telefón 7/2017
|
79,97 |
s DPH |
|
1798913044
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17182
|
Hobľ. hranoly a dosky - vyúčt. fa
|
356,00 |
s DPH |
|
170106
|
08.08.2017 |
Drevodom Orava s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FPZ1715
|
Plastové boxy - záloha
|
195,71 |
s DPH |
|
400003558
|
07.08.2017 |
N5K Group s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17181
|
Pracovné oblečenie
|
300,30 |
s DPH |
|
2170994
|
07.08.2017 |
ADET, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FPZ1714
|
Odpadkový kôš - záloha
|
210,60 |
s DPH |
|
678801391
|
07.08.2017 |
A4G, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17178
|
Kontrola detského ihriska
|
159,00 |
s DPH |
|
20170031
|
02.08.2017 |
SIÚSaK detských ihrísk, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17176
|
Tvorba plánu kľúč. systému /telocvičňa/
|
7,20 |
s DPH |
|
170100024
|
02.08.2017 |
Rikeys, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17177
|
Plyn 8/2017
|
1 818,00 |
s DPH |
|
7278859917
|
02.08.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17179
|
iKelp /serv. práce/ - ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
312707153
|
02.08.2017 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17180
|
EE 8/2017
|
1 305,00 |
s DPH |
|
0049069180
|
02.08.2017 |
Stredoslov. energetika, a. s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17173
|
Oprava rozhlasu
|
540,00 |
s DPH |
|
222017
|
26.07.2017 |
Lukáš Loš |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17174
|
Dodávka a montáž požiarne odolného okna
|
1 632,62 |
s DPH |
|
317
|
26.07.2017 |
Stach Michal |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17175
|
Mobil
|
16,99 |
s DPH |
|
3417862708
|
26.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
26.09.2017 |