Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP17187 Tepovanie kobercov - ŠKD 161,26 s DPH 201708014 15.08.2017 Sevatep, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17186 Administratíva a hosp. školy 8/2017 40,10 s DPH 21715596 15.08.2017 Dr. Jozef Raabe, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17189 Usporiadanie registratúrneho strediska 420,00 s DPH 040817 15.08.2017 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17188 Archivačné krabice 19,88 s DPH 050817 15.08.2017 Pavol Kapralčík ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17185 Vodné, stočné 7/2017 - ŠKD 80,95 s DPH 2178001374 14.08.2017 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Zmluva 12/2017 Zmluva o dielo 700,00 s DPH 43/2017 13.08.2017 SK Projekt, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 16.08.2017
Faktúra FP17184 Mobil 8,49 s DPH 3418112440 11.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17183 Telefón 7/2017 79,97 s DPH 1798913044 11.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17182 Hobľ. hranoly a dosky - vyúčt. fa 356,00 s DPH 170106 08.08.2017 Drevodom Orava s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FPZ1715 Plastové boxy - záloha 195,71 s DPH 400003558 07.08.2017 N5K Group s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17181 Pracovné oblečenie 300,30 s DPH 2170994 07.08.2017 ADET, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FPZ1714 Odpadkový kôš - záloha 210,60 s DPH 678801391 07.08.2017 A4G, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17178 Kontrola detského ihriska 159,00 s DPH 20170031 02.08.2017 SIÚSaK detských ihrísk, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17176 Tvorba plánu kľúč. systému /telocvičňa/ 7,20 s DPH 170100024 02.08.2017 Rikeys, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17177 Plyn 8/2017 1 818,00 s DPH 7278859917 02.08.2017 SPP, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17179 iKelp /serv. práce/ - ŠJ 18,00 s DPH 312707153 02.08.2017 Abiset s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17180 EE 8/2017 1 305,00 s DPH 0049069180 02.08.2017 Stredoslov. energetika, a. s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17173 Oprava rozhlasu 540,00 s DPH 222017 26.07.2017 Lukáš Loš ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17174 Dodávka a montáž požiarne odolného okna 1 632,62 s DPH 317 26.07.2017 Stach Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
Faktúra FP17175 Mobil 16,99 s DPH 3417862708 26.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 26.09.2017
zobrazené záznamy: 1641-1660/5313