|
|
Faktúra |
FP19285
|
Oprava svetlíkov - ŠJ
|
2 624.00 |
s DPH |
|
196081
|
29.10.2019 |
POLAS Polykarbonátové systémy |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19189
|
Fa potraviny
|
33,85 |
s DPH |
|
234918230
|
29.10.2019 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19188
|
Fa potraviny
|
-2,72 |
s DPH |
|
219017982
|
28.10.2019 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19284
|
Mobil 9 - 10/2019
|
10,00 |
s DPH |
|
8244627845
|
28.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19187
|
Fa potraviny
|
61,39 |
s DPH |
|
19106661
|
28.10.2019 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPZ1928
|
ŠEVT tlačivá
|
131,89 |
s DPH |
|
1192209164
|
28.10.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19186
|
Fa potraviny
|
286,04 |
s DPH |
|
19105754
|
25.10.2019 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19185
|
Fa potraviny
|
3,96 |
s DPH |
|
202000539
|
25.10.2019 |
Organika s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19277
|
Obraz na plátne - estetiz. jedálne
|
52,80 |
s DPH |
|
19010975
|
25.10.2019 |
Balkys Trade, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPZ1927
|
Časopis Direktor r. 2020 - zál.
|
152,00 |
s DPH |
|
3200105087
|
25.10.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19279
|
Obraz strom - estetiz. jedálne
|
66,86 |
s DPH |
|
20190824
|
25.10.2019 |
Sentop s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19280
|
Čerpanie odpadu z odluč. olejov - ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
2019058
|
25.10.2019 |
Vrábel Michal |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19283
|
Školiaci a kanc. materiál - proj 2
|
3 090.92 |
s DPH |
|
20190389
|
25.10.2019 |
DANTEL s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19282
|
Olej do skartovačiek
|
40,80 |
s DPH |
|
19421254
|
25.10.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19281
|
Oprava osvetlenia
|
59,70 |
s DPH |
|
2019116
|
25.10.2019 |
Peter Mazák Elektrotyp |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19278
|
Sedáky, obrus - estetiz. jedálne
|
75,30 |
s DPH |
|
9371
|
25.10.2019 |
Dagmar Adamčíková |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19276
|
Mobil 9 - 10/2019
|
16,25 |
s DPH |
|
8244333473
|
23.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
11.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
2019/1022/2137
|
22.10.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slatinská 3, Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19184
|
Fa potraviny
|
1 195.12 |
s DPH |
|
190194
|
22.10.2019 |
JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FPK19183
|
Fa potraviny
|
550,84 |
s DPH |
|
201905983
|
21.10.2019 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.11.2019 |