Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP19285 Oprava svetlíkov - ŠJ 2 624.00 s DPH 196081 29.10.2019 POLAS Polykarbonátové systémy ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPK19189 Fa potraviny 33,85 s DPH 234918230 29.10.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPK19188 Fa potraviny -2,72 s DPH 219017982 28.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19284 Mobil 9 - 10/2019 10,00 s DPH 8244627845 28.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPK19187 Fa potraviny 61,39 s DPH 19106661 28.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPZ1928 ŠEVT tlačivá 131,89 s DPH 1192209164 28.10.2019 ŠEVT a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPK19186 Fa potraviny 286,04 s DPH 19105754 25.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPK19185 Fa potraviny 3,96 s DPH 202000539 25.10.2019 Organika s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19277 Obraz na plátne - estetiz. jedálne 52,80 s DPH 19010975 25.10.2019 Balkys Trade, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPZ1927 Časopis Direktor r. 2020 - zál. 152,00 s DPH 3200105087 25.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19279 Obraz strom - estetiz. jedálne 66,86 s DPH 20190824 25.10.2019 Sentop s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19280 Čerpanie odpadu z odluč. olejov - ŠJ 130,00 s DPH 2019058 25.10.2019 Vrábel Michal ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19283 Školiaci a kanc. materiál - proj 2 3 090.92 s DPH 20190389 25.10.2019 DANTEL s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19282 Olej do skartovačiek 40,80 s DPH 19421254 25.10.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19281 Oprava osvetlenia 59,70 s DPH 2019116 25.10.2019 Peter Mazák Elektrotyp ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19278 Sedáky, obrus - estetiz. jedálne 75,30 s DPH 9371 25.10.2019 Dagmar Adamčíková ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FP19276 Mobil 9 - 10/2019 16,25 s DPH 8244333473 23.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 11.11.2019
Zmluva Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov s DPH 2019/1022/2137 22.10.2019 INTA, s.r.o. Základná škola, Slatinská 3, Beluša Ing. Edita Horváthová riaditeľka školy 22.10.2019
Faktúra FPK19184 Fa potraviny 1 195.12 s DPH 190194 22.10.2019 JMV Mäso - Údeniny, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
Faktúra FPK19183 Fa potraviny 550,84 s DPH 201905983 21.10.2019 OBIM, s.r.o. ZŠ Beluša Ing. Edita Horváthová 05.11.2019
zobrazené záznamy: 141-160/5313