|
Zmluva |
ISDN 0153993
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
FP18034
|
Mobil 1-2/2018
|
16,99 |
s DPH |
|
8203326517
|
23.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18025
|
Rohož čierna
|
57,60 |
s DPH |
|
18402678
|
09.02.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18026
|
Realizácia VO - ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
11800011
|
12.02.2018 |
Refam Group, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18027
|
Oprava osvetlenia, výmena pož. hlásiča
|
249,60 |
s DPH |
|
2018014
|
12.02.2018 |
Peter Mazák Elektrotyp |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18028
|
Manažment školy 2/18
|
41,45 |
s DPH |
|
21802610
|
16.02.2018 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18029
|
Strihanie a kontrola stromov
|
592,00 |
s DPH |
|
20180005
|
16.02.2018 |
Ivan Kozový - Záhradníctvo |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18030
|
Vodné, stočné 1/2018
|
301,70 |
s DPH |
|
2188000091
|
16.02.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18031
|
Zákony v šk. praxi 2/18
|
46,10 |
s DPH |
|
21802789
|
16.02.2018 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18032
|
Poistenie majetku r. 2018
|
1 176.98 |
s DPH |
|
511064131
|
16.02.2018 |
Allianz - Slov. poisťovňa a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
23.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18033
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
1 122.00 |
s DPH |
|
201802
|
22.02.2018 |
Tomáš Balcerčík |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
05.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18035
|
Kariéra v školstve - vyúč.
|
68,95 |
s DPH |
|
21804248
|
26.02.2018 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
22.02.2018 |
|
Faktúra |
FP18023
|
Administratíva a hospodárenie školy 2/18
|
41,45 |
s DPH |
|
21801953
|
09.02.2018 |
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
01.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18036
|
Mobil 1-2/2018
|
8,48 |
s DPH |
|
8203581867
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
12.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18037
|
Štátne symboly, obraz SR
|
490,90 |
s DPH |
|
2018005
|
01.03.2018 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18038
|
Seminár - Účtovníctvo a rozpočt. r. 2018
|
18,00 |
s DPH |
|
112018
|
02.03.2018 |
RVC Trenčín |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18039
|
Čiapky na bránové stĺpy
|
54,55 |
s DPH |
|
20180025
|
02.03.2018 |
Betafence |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18040
|
Plyn 03/2018
|
2 059.00 |
s DPH |
|
7254069890
|
02.03.2018 |
SPP, a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18041
|
Tonery
|
682,00 |
s DPH |
|
2018001
|
02.03.2018 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.03.2018 |
|
Faktúra |
FP18042
|
Tonery - škola, ŠJ, ŠKD
|
426,00 |
s DPH |
|
2018007
|
02.03.2018 |
Miroslav Kortman |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.03.2018 |