|
Zmluva |
11/2017
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola, Slatinská 3, Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
PV2-01806/2015
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
17.08.2015 |
|
Faktúra |
FP19298
|
Šk. stoličky - 1. st.
|
860,64 |
s DPH |
|
1745923
|
08.11.2019 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
FP18197
|
Stoličky, stoly - ŠŠ pedagóg, psychológ
|
603,65 |
s DPH |
|
1704580
|
06.08.2018 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
14.08.2018 |
|
Faktúra |
FP18147
|
Školské stoličky - 1. st.
|
813,00 |
s DPH |
|
1704418
|
15.06.2018 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
29.06.2018 |
|
Faktúra |
FP19346
|
Didaktické prostriedky - proj. 2 GR
|
4 617.99 |
s DPH |
|
190100484
|
18.12.2019 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
FP130242
|
Vysvedčenia s vodotlačov
|
92,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
|
Ing.Horváthová Edita |
|
29.01.2014 |
|
Objednávka |
72
|
Učeb.pomocky Katl.list
|
235,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
Objednávka |
138
|
Objednávka - eTlačivá
|
258,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
30.01.2014 |
|
Faktúra |
FP130259
|
Tlačívá - eTlačivá
|
258,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
|
Ing.Horváthová Edita |
|
29.01.2014 |
|
Objednávka |
41
|
Objednávka inentúrne knihy
|
85,97 |
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
Základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
Objednávka |
35
|
Objednávka inventarne knihy,cest.prikazy
|
22,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
FP140157
|
Učeb.p.tried.výkaz katal.list
|
235,56 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
ZŠ Beluša |
Ing.Edita Horváthová |
RŠ |
20.10.2014 |
|
Objednávka |
60
|
Objednávame kat.listy,žiacké knižky a in
|
225,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
Objednávka |
105
|
Objednávka listov bianco s vodotlačov
|
124,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ŠEVT,P.O.BOX 179 |
základná škola Beluša |
|
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
FP150355
|
Tlačivá ŠEVT
|
97,92 |
s DPH |
|
1152209589
|
21.12.2015 |
ŠEVT, a.s, Bratislava |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
03.03.2016 |
|
Faktúra |
FPZ1710
|
ŠEVT tlačivá - záloha
|
176,64 |
s DPH |
|
1172204468
|
23.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.07.2017 |
|
Faktúra |
FPZ1727
|
Korkové nástenky
|
201,96 |
s DPH |
|
1170002676
|
14.11.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
30.11.2017 |
|
Faktúra |
FP19290
|
ŠEVT tlačivá - VF
|
131,89 |
s DPH |
|
2192209390
|
04.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
FP17357
|
Korkové nástenky - vyúčt. fa
|
201,96 |
s DPH |
|
2172018447
|
18.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Beluša |
Ing. Edita Horváthová |
RŠ |
31.01.2018 |